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航天科工对审计工作提出新要求
发布时间:2010-07-29     信息来源: 中国航天科工集团公司
       7月27日,中国航天科工集团公司召开审计整改及加强审计工作措施汇报会,集团公司副总经理高红卫、总会计师刘跃珍出席会议并讲话,总部有关领导及各院、基地、直属单位总会计师及审计主管领导参加了会议。
  会上,各单位总会计师汇报了2009年度财务决算问题整改情况及后续整改措施。各单位审计主管领导汇报了加强和改进本单位内部审计工作的思路与措施。集团公司审计部对各单位的审计整改措施进行了点评,强调要将审计整改形成一种制度,整改措施要有针对性、可操作性、可考核性。确保审计问题归零,促进管理水平的提升。
  高红卫在讲话中对2009年集团公司内审工作和财务决算工作在整个基础管理体系中发挥的专业效能作用给予充分肯定,并对审计整改工作提出三点要求。一是要高度重视,充分认识到审计查出问题的危害性和整改的必要性;二是要落实责任,注重效果,主管领导要亲自部署,确保审计问题整改到位;三是要建立审计问题整改跟踪制度,将审计工作纳入到审计流程,确保做到审计问题归零。
  在加强审计工作方面,他提出要进一步健全审计机构,本着精简、有效原则,充实壮大审计队伍;要深入开展绩效审计,对管理和资源使用的有效性进行检查和评价;要进一步提升集团公司内部审计人员的专业素质和能力,大力推进审计信息化,提高工作效率和质量;要充分发挥内部审计机构的“传感器”作用。要将内控信息准确、快速地反馈到经营过程的相应决策环节,为确保实现经营目标奠定基础。
  刘跃珍对审计系统长期以来付出的辛勤劳动表示感谢。他要求各单位要高度重视审计工作和审计揭示的问题,不折不扣地落实整改措施和计划;要深刻剖析原因,举一反三;要落实工作责任,夯实会计核算基础。他要求各单位的总会计师、财务负责人要牵头对照标准,认真学习集团公司的《会计基础工作规范达标标准》、《会计基础工作规范验收标准》;财务负责人要主动与审计负责人沟通交流,紧密合作,进一步提升财务的专业能力和管理水平。
  据悉,此次会议是集团公司成立以来第一次召开高层次审计问题整改会。会议还要求各单位要认真整改审计查出的问题,并在年底前完成所有整改工作。(文/张超)

      (责任编辑:孙建平)